市审计局上半年工作总结汇报

上半年以来,*区审计局在区委、政府及上级业务部门的正确领导下,认真贯彻落实党的*、市委二届四次全委会、区委六届三次全委会及全市审计工作会议精神,坚持以科学发展观统领审计工作,以“抓好三个重点”、“实现四个突破”、“落实三个一工程”为目标,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。截止目前,我们共审计单位43个,已审结完成17个单位(项目),占年初计划的65%,查出各类违规行为金额1914万元,管理不规范金额6506万元,应归还原渠道资金52万元,应调帐处理金额5432万元,应上缴财政184万元,已上缴财政9万元。共编发审计信息12篇。

一、审计业务工作开展情况

(一)区本级财政预算执行审计情况为核实财政收支、促进细化预算、完善部门预算,对*区20*年度财政预算执行情况和其他财政财务收支进行了全面审计,目前正在出具审计报告。此外,延审了信访办、城管大队等预算执行部门。通过审计,有力地促进了财政和预算执行部门执行《预算法》的自觉性,预算管理行为得到了进一步的规范,推进了财政体制改革创新,建立了财政风险防范机制,提高了财政资金的使用效益。

(二)行政事业审计

我局积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后接受组织部委托对26个单位进行干部离任财务审计。目前已经完成12个单位领导干部的经济责任审计。其他14个单位的经济责任审计正在撰写审计报告中。此外,教育系统财务收支审计也已全面展开,对*区教育局财务收支审计已审结完成,对区实验小学、民族幼儿园完成了现场审计,正在撰写审计报告。

综上所述,上半年共对13个行政事业单位完成了审计。查出违规行为金额1,521万元,管理不规范金额1,161万元,归还原渠道资金52万元,应调账处理金额92万元。

(三)固定资产投资审计

对区疾病预防控制中心办公楼维修工程进行审计,查出管理不规范金额5万元。

(四)外资运用项目审计

为进一步加强各项外资项目资金的管理,对*区外债管理机构20*年专户资金、日元贷款植树造林资金管理使用情况进行了审计。通过审计进一步加强了各项外资项目资金的管理及贷款的回收工作,及时提款报帐,专户资金的管理使用基本保证了外债项目的顺利实施。

(五)企业审计

对东源供水公司领导进行了经济责任审计,查出了违规行为金额393万元,管理不规范金额5340万元,应调帐处理金额5340万元,应上缴财政3万元。通过审计,摸清了企业的底数,对存在的问题,提出了切实可行的意见和建议,促进企业加强了会计工作,规范了财务管理。

(六)抗震救灾物资审计调查情况

按照《中央纪委监察部民政部财政部审计署关于加强对抗震救灾资金物资监管的通知》要求,为切实搞好四川汶川地震抗震救灾资金和物资的审计,*区审计局全面部署了抗震救灾款物审计工作,组织力量对汶川地震救灾资金物资实施跟踪审计。主要对集中接收救灾款物的民政局、红十字会等部门进行审计,重点检查这些部门接收救灾款物的数量、来源、拨付和送达以及款物管理情况,对登记不全面、资金划拨和物资送达不及时、物资管理不善等问题督促及时整改。截至目前,共查实*区到账救灾资金25*.036万元,已经上划救灾资金2471.036万元。

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(一)及时开展对公安系统、文化系统的财务收支审计和东盛粮贸有限责任公司的企业审计等年初审计安排项目

(二)加快信息化建设步伐。充分利用现有设备和审计网站,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础上,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。

(四)进一步加强查出问题的整改提高和跟踪问效工作,向所有被审计单位及时发放“反馈通知单”,督促被审计单位认真整改存在的问题,落实审计决定