国企领导在审计整改启动会上的讲话

同志们:

刚才,审计部通报了**专项审计结果报告,传达了集团整改通知要求和具体责任分工。对此,公司党委高度重视,就整改工作专门提出了要求,请相关部门和下属公司组织学习审计报告内容,按照要求和分工认真做好问题整改工作,将整改举措落地实处。下面,我再讲三点要求。

一、提高政治站位,以专项审计为契机加快推动公司规范管理和健康发展

公司党委自成立以来就高度重视审计工作。公司设立初期,我们就开展了多个领域的专项审计,同时还通过派出监事对下属公司重要业务组织了专项审计项目,这些审计项目都在促进公司防范经营风险、提升公司组织和管理能力上发挥了积极的作用。这次集团专项审计,从审计总体情况来看,集团审计充分肯定了**方面做出的突出成绩,同时也发现了公司在**方面存在的一些问题,并从**等方面明确了相应审计建议。

这次审计涉及范围广,持续时间长,问题发现准,是对公司成立以来践行集团高质量发展转型要求一次全面体检。审计组肯定了公司党委、公司全体干部员工近年来在各项工作中取得的成绩,同时也指出了我们在基础管理、关键环节管控上的一些短板和弱项。这次集团的专项审计通过独立的视角对公司近年来的工作进行了总体评价,提出了很好的建议意见。公司领导、各部门和下属公司务必要用积极的心态看待集团审计发现的问题,认真严肃对待问题整改工作,将审计整改视为本部门、本单位下一阶段的一项重要工作任务来抓,推动审计整改,为公司持续健康发展奠定坚强基础。

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审计工作是聚焦重点领域风险防控、揭示风险和隐患的有力手段,在查纠错弊、防范风险、促进管理、推动公司整体价值提升方面有着独特而重要的作用。针对本次集团专项审计发现的问题,各相关责任部门和下属公司要查找问题根源,注重举一反三,不仅仅盯在这次发现的问题本身,更要分析出现问题的原因,拓展审计整改的广度和深度,进一步完善相应的制度、机制和流程,牢牢守住风险底线。

在下一阶段的工作中,审计部要尽快提升审计工作的制度化、专业化水平,完善审计工作基础规章制度,建立健全体制机制,形成整改闭环。通过内外结合的方式实现审计项目集中化管理,业务部门和审计部门要一道积极构建内部监督力量的协作配合机制,与正在开展的内控全面排查、模拟巡视问题排查等工作中发现的问题相结合,形成前中后台协同与成果共享机制,在监督信息共享、监督成果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等方面形成监督合力。

通过这次审计整改工作,公司要进一步强化第一道防线风险合规能力建设,构建合规、审计文化,我们要勇于积极发现问题、揭示问题、处置问题,不要害怕问题暴露。公司领导、各部门和下属公司,要切实提升审计工作重视程度、审计配合意识、合规意识,补齐短板、提升能力,做好迎接审计署、巡视组的准备,为接受今后的检查工作提供保障。